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發(fā)票認(rèn)證抵扣什么意思,認(rèn)證是什么意思啊抵扣要去哪抵扣的

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-12 09:49:18 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,認(rèn)證是什么意思啊抵扣要去哪抵扣的

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證是到稅務(wù)局認(rèn)證,認(rèn)證后抵扣是自己做帳抵扣,并在當(dāng)月申報(bào)表二里填列。
你購(gòu)買(mǎi)貨物時(shí),銷貨方給你的增值稅專用發(fā)票其中的一張,抵扣聯(lián)是要在開(kāi)據(jù)時(shí)間的90天內(nèi)到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局認(rèn)證后,就可以抵扣當(dāng)月公司(一般納稅人)銷售貨物索要繳納的增稅稅額,超過(guò)抵扣時(shí)限的,不能在抵扣了

認(rèn)證是什么意思啊抵扣要去哪抵扣的

2,發(fā)票認(rèn)證當(dāng)月必須抵扣是什么意思

發(fā)票認(rèn)證,是主管國(guó)稅局對(duì)企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票的審核認(rèn)定,發(fā)票認(rèn)證過(guò)程即完成了增值稅專用發(fā)票相關(guān)抵扣數(shù)據(jù)、信息的采集,在企業(yè)進(jìn)行當(dāng)期增值稅納稅申報(bào)時(shí),將對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)審核,如已到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證,但未入賬當(dāng)期“進(jìn)項(xiàng)稅額”,則,會(huì)出現(xiàn)認(rèn)證數(shù)據(jù)與企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)不符現(xiàn)象,即使發(fā)票認(rèn)證了,但按稅法規(guī)定不能抵扣,也是要先記入“進(jìn)項(xiàng)稅”,再作“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”。

發(fā)票認(rèn)證當(dāng)月必須抵扣是什么意思

3,增值稅發(fā)票認(rèn)證抵扣是怎樣的

.當(dāng)你們獲得增值稅專用發(fā)票的時(shí)候,首先要看一下開(kāi)票的時(shí)間,確認(rèn)沒(méi)有超過(guò)90天的認(rèn)證期限之后,把發(fā)票拿到稅務(wù)局認(rèn)證(最好別有一張就去一次),之后就可以了,不用帶什么東西,也不用添表,發(fā)票的兩邊也不需要撕掉。有的企業(yè)如果人證的業(yè)務(wù)量很大,也可以經(jīng)過(guò)稅務(wù)局的同意自己進(jìn)行認(rèn)證,從稅務(wù)局購(gòu)買(mǎi)的掃描設(shè)備也可以低口進(jìn)項(xiàng)稅額。2.只要是一般納稅人,別的單位開(kāi)給你的增值稅發(fā)票,上面的稅額就可以抵扣。增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅=應(yīng)交稅,這就是抵扣。

增值稅發(fā)票認(rèn)證抵扣是怎樣的

4,抵扣是什么概念

白話解釋一下,抵扣的意思是為了同一個(gè)銷售項(xiàng)目而花費(fèi)的采購(gòu)成本的稅金支出,比如你生產(chǎn)銷售一個(gè)鐘表,需要購(gòu)買(mǎi)各種材料,鐘表的銷售增值稅肯定大于采購(gòu)材料的支出增值稅,抵扣后的差額就是要繳納的增值稅
增值稅是銷售過(guò)程中收取的商品增值部分的稅金。A賣給B,賺10塊,那么就交10塊的17%。B賣給C,賺8塊,就交8塊的17%。所以用抵扣的方法最方便算。
進(jìn)項(xiàng)稅指你購(gòu)入原材料 或固定資產(chǎn) 或運(yùn)輸費(fèi)等專用發(fā)票時(shí)取得發(fā)票時(shí)票載稅額(一般納稅人)增值稅一般納稅人企業(yè)取得的上述發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)增值稅額可以抵扣

5,發(fā)票認(rèn)證是什么意思

認(rèn)證就是你購(gòu)進(jìn)貨物\支付勞物等獲得對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣.認(rèn)證后的發(fā)票可以退回對(duì)方作廢,自己做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出.還有就是-增值稅發(fā)票規(guī)定開(kāi)出90天內(nèi)認(rèn)證有效,超過(guò)90天的肯定就不行了。你應(yīng)到主管稅務(wù)局征收所說(shuō)明情況,經(jīng)同意作廢。開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖減當(dāng)期銷售,再開(kāi)具新的原數(shù)發(fā)票就行了。
發(fā)票認(rèn)證是指本企業(yè)購(gòu)進(jìn),用于在生產(chǎn)或在銷售的商品及原材料收到的增值稅專用發(fā)票,需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的需要進(jìn)行認(rèn)證,認(rèn)證期限是發(fā)票開(kāi)出90天之內(nèi),一般要攜帶認(rèn)證發(fā)票的抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)和稅務(wù)登記證副本進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證.拿到增值稅發(fā)票后持第一聯(lián)抵扣聯(lián)及發(fā)票聯(lián)到管轄國(guó)稅局去認(rèn)證發(fā)票真假,認(rèn)證通過(guò)就可抵扣稅款,即本月應(yīng)交國(guó)稅=本月銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅,增值稅發(fā)票要在90天以內(nèi)去認(rèn)證,否則不予抵扣。

6,增值稅當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月必須抵扣是什么意思

國(guó)稅發(fā)[2003]17號(hào):“二、增值稅一般納稅人認(rèn)證通過(guò)的防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,應(yīng)在認(rèn)證通過(guò)的當(dāng)月按照增值稅有關(guān)規(guī)定核算當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額并申報(bào)抵扣,否則不予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?!蹦愕哪莾蓮堎?gòu)貨發(fā)票如果均在本月認(rèn)證通過(guò),就必須于本月抵扣,也就是說(shuō):進(jìn)項(xiàng)稅=20000 銷項(xiàng)稅=9000 本期留抵稅額=20000-9000=11000即:你本月不用繳納增值稅了,余下沒(méi)有抵扣完的11000元可以留待下月繼續(xù)抵扣。不知道我講明白了沒(méi)有^_^
一般納稅人輔導(dǎo)期是本期認(rèn)證,下期申報(bào)抵扣的過(guò)了輔導(dǎo)期后是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣1月份收到的稅票你可以全部認(rèn)證抵扣的,(因?yàn)榘l(fā)票的認(rèn)證期限一般是3個(gè)月,最好還是早些申報(bào)抵扣),這樣會(huì)產(chǎn)生期末留抵稅款11000,以后你再開(kāi)票,會(huì)沖掉這些留抵稅款
也不完全是這個(gè)意思,就是說(shuō)如果你當(dāng)月認(rèn)證的一張,那做帳的時(shí)候就做一張抵扣,認(rèn)證了兩張做帳就做兩張的抵扣,意思就是說(shuō)你當(dāng)月報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅一定要和你在稅務(wù)局認(rèn)證的稅額相符。如果你的報(bào)表可以出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話,你可以一起認(rèn)證的,當(dāng)月不繳稅,留抵稅額下月繼續(xù)抵扣就可以,不過(guò)一般不建議由留抵稅,還是每月交點(diǎn)稅比較好。稅票認(rèn)證期是90天,所以另外一張下月認(rèn)證也是可以的。

7,增值稅的當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣是什么意思

增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在的規(guī)定是6個(gè)月之內(nèi)可以認(rèn)證(以前是90天)如取得一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票在本月認(rèn)證通過(guò)(如5月16日)必須在下月征收期之內(nèi)(如6月12日),申報(bào)上月(如5月)稅款時(shí),予以抵扣.過(guò)期不予抵扣.即為當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣(5月認(rèn)證,稅款所屬時(shí)間5月抵扣)
文件規(guī)定:增值稅一般納稅人申請(qǐng)抵扣的防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,必須自該專用發(fā)票開(kāi)具之日起9O日內(nèi)到稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,并在認(rèn)證當(dāng)月的納稅申報(bào)期申報(bào)抵扣,否則不予抵扣。 依據(jù):《關(guān)于增值稅一般納稅人取得防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[2003]017號(hào))根據(jù)你的描述,應(yīng)該是臨時(shí)一般納稅人轉(zhuǎn)為正式的一般納稅人,臨時(shí)一般納稅人抵扣進(jìn)項(xiàng)稅與正式的一般納稅人沒(méi)有區(qū)別,你平時(shí)的處理方法就是按規(guī)定進(jìn)行的。所謂當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣,就是在90天的認(rèn)證期內(nèi)認(rèn)證,并在認(rèn)證的當(dāng)期計(jì)入當(dāng)期的“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”借方的“進(jìn)項(xiàng)稅額”專欄。然后在次月初10日內(nèi)的增值稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)抵扣。商貿(mào)企業(yè)輔導(dǎo)期一般納稅人實(shí)行“先比對(duì)、后扣稅”。在認(rèn)證月份的次月收到稅務(wù)機(jī)關(guān)的抵扣通知書(shū)后,計(jì)入“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”借方的“進(jìn)項(xiàng)稅額”專欄。
當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣是指當(dāng)月份認(rèn)證的發(fā)票,抵扣當(dāng)月的稅款,也就是10月認(rèn)證的發(fā)票,抵扣10月份的稅款(11月初申報(bào)的稅款)。11月初才去認(rèn)證的發(fā)票,要到12月申報(bào)時(shí)抵扣10月份的稅款。是10月份的票要在10月30號(hào)前先認(rèn)證了,然后11月份初報(bào)稅時(shí)抵。
你在輔導(dǎo)期,1月份開(kāi)銷項(xiàng)10000,1月25日去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)9000,怎么可能在2月1日-10日內(nèi)稅務(wù)讓你抵扣,你比對(duì)結(jié)果下來(lái)了嗎,正常是1月認(rèn)證,2月末比對(duì)結(jié)果下來(lái)后,在3月1日-10日內(nèi)才能抵扣。等你轉(zhuǎn)正后,進(jìn)項(xiàng)稅在開(kāi)票3個(gè)月內(nèi)只要認(rèn)證了當(dāng)月就可以直接抵扣。
抵扣期是3個(gè)月,你不知道嗎?
剛轉(zhuǎn)一般納稅人的在輔導(dǎo)期內(nèi)是當(dāng)月認(rèn)證下月抵扣的
文章TAG:發(fā)票認(rèn)證抵扣什么意思發(fā)票認(rèn)證抵扣

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